福贡县鹿马登乡人民政府2019年度决算公开

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015282733/2020-148170
发文机构
福贡县鹿马登乡人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-19 17:30:00

监督索引号53332301000201000

福贡县鹿马登乡人民政府2019年度部门决算

目录

 

第一部分  福贡县鹿马登乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  鹿马登乡人民政府概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主和法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7.执行计划生育,控制人口增长,保护妇女,儿童和老人的合法权益。

8.管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在县委县政府的领导下,鹿马登乡全力以赴攻脱贫,聚精汇力谋发展,不断提高政治站位,加强理论学习,同时注重实践,聚焦易地扶贫搬迁,履行扶贫职责。大力宣传惠民政策,积极引导农民群众调整农业产业结构,大力推进全乡经济和社会的健康发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入鹿马登乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,分别是:

1.福贡县鹿马登乡人民政府

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

鹿马登乡人民政府2019年末实有人员编制80人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制54人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员1人),事业人员50人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:鹿马登乡人民政府2019年政府性基金收入为0万元,上年结转结余25万元,鹿马登乡人民政府2019年政府性基金支出20万元,2019年政府性基金结转结余5万元。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹿马登乡人民政府2019年度收入合计4378.34万元。其中:财政拨款收入3928.34万元,占总收入的89.72%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入450万元,占总收入的10.28%。与上年对比收入有所减少,主要原因为上年的收入中含有美丽公路征地拆迁款、安居房等项目款,今年减少了此类大额收入,相应的人员经费以及工作经费也相应减少,故2019年经费减少。

二、支出决算情况说明

鹿马登乡人民政府2019年度支出合计4255.28万元。其中:基本支出1613.68万元,占总支出的37.92%;项目支出2641.60万元,占总支出的62.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。总支出与2018年相比支出数相对减少,原因:1、 2019年脱贫出列村逐年减少及其他资金部分上缴财政;2、项目较2018年有所减少,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障鹿马登乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1613.68万元。与上年对比稍微有所增加,主要原因为实有人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.16%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障鹿马登乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2641.60万元。与上年对比减少了2339.45万元,同比减少了46.97%。主要原因为1、今年减少美丽公路拆迁款等大额资金支出;2、项目有所减少。具体项目开支及开展工作情况为:控辍保学工作经费10.24万元,三农工作经费25.22万元,安居房建设项目资金农危改福贡县2019年财政涉农整合资金10万元,第二批农危房改造工程资金福贡县2019年财政涉农整合资金90万元,2019年度驻村工作队队员生活补助8.3万元,2019年第五批珠海帮扶资金140万元,人武部武装工作经费2万元,布拉底村三峡安居房建设项目资金210万元,农村环境整治工作经费28.59万元,两违工作经费3万元,临时救助200.2万元,中蜂养殖项目64.17万元,特色水果种植312.8万元,特色蔬菜种植56.29万元,产业生产路建设项目132万元,2019年边民补助资金715.98万元,生态土鸡养殖18万元,竹鼠养殖项目42.5万元,四位一体建设试点项目赤洒底四位一体建设试点项目布拉底390万元,彩票公益金支出20万元,其他支出41.59万元等等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹿马登乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3745.74万元,占本年支出合计的88.03%。与上年对比有所减少,主要原因为项目的专项资金有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出919.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社保、公积金、办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会费、电费、邮电费、会议费、印刷费、救济费、基础设施建设等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.文化体育与传媒支出25.83万元,占总支出的0.69%,主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、培训费、工会经费等支出;

6.社会保障和就业支出330.55万元,占总支出的8.82%,主要用于机关事业单位基本养老缴费,职业年金缴费以及其他社会保障缴费。

7.卫生健康支出69.01万元,占总支出的1.84%,主要用于职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费等,

8.农林水支出1898.35万元,占总支出的50.68%,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、办公费、差旅费、培训费等。

9.交通运输支出390万元,占总支出的10.41%,主要用于房屋及构筑物建设,基础设施建设。

10.自然资源海洋气象等支出12.24万元,占总支出的0.33%,主要用于绩效工资,公积金。

11.住房保障支出80.22万元,占总支出的2.14%,主要用于住房公积金支出。

12.其他支出20万元,占总支出的0.53%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹿马登乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.33万元,支出决算为33.13万元,完成预算的292.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31.8万元,完成预算的318%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购入一辆公务用车12.23万元,此项年初无预算金额;脱贫攻坚车辆使用频繁,公务用车运行维护费有所增加,为19.58万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加23.74万元,增长252.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加22.8万元,增长353.33%;公务接待费支出决算增加0.94万元,增长241.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新购入一辆公务用车12.23万元,此项年初无预算金额;脱贫攻坚车辆使用频繁,公务用车运行维护费有所增加,为19.58万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31.8万元,占95.99%;公务接待费支出1.33万元,占4.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.8万元。其中:

公务用车购置支出12.23万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因为脱贫攻坚任务进入冲刺阶段,下乡入户有所增加,用车需求较大,购置一辆公务皮卡车。

公务用车运行维护支出19.58万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用脱贫攻坚工作中下乡、日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中:

国内接待费支出1.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚考察交流学习、指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹿马登乡人民政府2019年机关运行经费支出319.17万元,与上年对比增加了29.77万元,同比增加10.29%。主要原因为本年度人员有所增加,运行经费随着增加,另外脱贫攻坚任务重,导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于:办公费164.01万元、差旅费39.61万元、维修(护)费10.25万元、培训费4.93万元、公务接待费1.33万元,劳务费3.5万元、福利费6.56万元、公务用车运行维护费19.58万元、其他交通费55.62万元、工会费4.25万元、会议费7.53万元、手续费0.08万元、水费1.35万元,电费0.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,鹿马登乡人民政府资产总额2733.15万元,其中,流动资产2373.95万元,固定资产359.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加319.91万元,其中流动资产增加了562.13万元,固定资产减少了242.22万元(从2019年开始计提以往年度及本年折旧)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2733.15 

2373.95 

359.20 

190.42 

72.62 

96.16







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

 

监督索引号53332301000201111


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